目 录
第一部分 区委社会工作部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 区委社会工作部2025年部门预算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效目标)说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 区委社会工作部2025年部门预算公开表
一、部门主要职能
(一)研究相关政策和规划,拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向区委报告工作情况并提出建议。
(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁时的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制;充筹推进党员干部“四下基层”,健全城乡基层社会治理体系建殳。
(四)指导全区社会组织党建工作,统一领导全区行业协会会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
(六)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
根据梁办文[2024]18号《关于印发〈中共梁子湖区委社会工作部职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》,梁子湖区委社会工作部内设办公室、一股、二股、三股和四股。
三、部门人员构成
梁子湖区委社会工作部编制人数8人,在职人员6人,退休人员0人,合计6人。
第二部分 区委社会工作部2025年部门预算安排情况说明
(一)2025年部门预算总收入310.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入310.86万元,占收入的100 %。
(二)2025年部门预算总支出310.86万元。其中:基本支出139.46万元,占支出的44.86%。项目支出171.4万元,占支出的55.14%。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出248.47万元,社会保障和就业支出30.23万元,卫生健康支出17.16万元,住房保障支出15万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出130.07万元,商品和服务支出9.39万元,项目支出171.4万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2025年部门收入总预算310.86万元。比上年预算增加310.86万元,增加100%,主要原因是:本部门属2024年7月新成立单位,2024年无预算。其中,经费拨款收入310.86万元,比上年预算数同比增加100%;上级补助 0万元,比上年预算数同比增长(下降)0 %,主要原因是本年未预算;非税收入 0万元,比上年预算数同比增长(下降)0 %,主要原因是本单位无非税收入。
2025年部门支出总预算310.86万元。比上年预算增加310.86万元,增加100%,主要原因是:本部门属2024年7月新成立单位,2024年无预算。
三、财政拨款收支情况说明
2025年财政拨款收入总预算310.86万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入310.86万元,政府性基本预算0万元。支出总预算310.86万元。主要包括:工资福利支出130.07万元,商品和服务支出9.39万元,项目支出171.4万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出数为310.86万元,比2024年预算数增加310.86万元,增加100%。具体情况如下:按支出经济科目分:
(一)工资性支出67.68万元,其中:
1、基本工资20.66万元;
2、津贴补贴20.64万元;
3、奖金26.38万元;
(二)社会保障缴费47.39万元,其中:
1、养老保险19.2万元;
2、职业年金10万元;
3、其他社会保障缴费1.03万元;
4、职工基本医疗保险17.16万元;
(三)住房公积金15万元。
(四)商品和服务支出9.39万元,其中:
1、工会经费1.32万元;
2、其他交通费用3.42万元;
3、福利费1.65万元;
4、办公费1.35万元;
5、印刷费0.05万元;
6、水费0.06万元;
7、邮电费0.15万元;
8、电费0.35万元;
9、会议费0.5万元;
10、维修(护)费0.05万元;
11、公务接待0.06万元;
12、差旅费0.44万元。
(五)项目支出171.4万元
专项性项目支出171.4万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出139.46万元,占预算总额的44.86%。其中:
(一)人员经费130.07万元。包括:
工资福利支出130.07万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
(二)公用经费9.39万元。主要用于:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费预算9.39万元,占预算总额的3.02%。主要包括:办公费1.35万元,印刷费0.05万元,水费0.06万元,电费0.35万元,会议费0.5万元,维护费0.05万元,公务接待0.06万元,邮电费0.15万元,差旅费0.44万元,工会经费1.32万元,福利费1.65万元,其他交通费用3.42万元。
七、国有资产占用情况说明
区委社会工作部办公用房由区机关事务服务中心统一调配,2025年国有资产净值共11.24万元,其中设备净值8.58万元,家具用具净值2.66万元。
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
2025年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款171.4万元。其中重点项目预算绩效情况为:
1.社工服务经费150万元,资金来源财政拨款。最主要用于保证全区7个社会服务站正常运行。
2025年度项目绩效总目标是:通过社工站的工作,切实提升全区社会工作水平。
项目绩效指标:共设置了2个绩效指标,包括时效指标和社会效益指标。时效指标:确保2025年全年全区社会工作站正常运行。社会效益指标:实施“社工加油站 ”人才培养计划,建立乡镇社会工作人才库,扩大梁子湖区社会工作人才队伍基数;提供社会工作专业服务,解决居民群众“急难愁盼”问题,促进社区融合与发展。
2.两企三新党建示范点建设6万元,资金来源财政拨款。最主要用于新兴领域经济主体的党建培育工作。
2025年度项目绩效总目标是:在新兴领域选树培育“党建强、发展强”示范性党组织不少于4个。
项目绩效指标:共设置了2个绩效指标,包括时效指标和社会效益指标。时效指标:在2025年全面开展新兴领域党建示范点建设。社会效益指标:在新兴领域选树培育“党建强、发展强”示范性党组织不少于4个。。
根据预算绩效管理要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对涉及2025年度一般公共预算5个项目支出财政拨款171.4万元,占年初项目支出预算的55.14%。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的管理实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动预算绩效管理工作的开展。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.36万元。包括:货物类1.36万元。(复印纸等)
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算0.06万元,与上年增加0.06万元,其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,上年度无经费预算,主要原因:本部门属2024年7月新成立单位,2024年无预算。
(二)公务接待费预算0.06万元,比上年增加0.06万元,主要原因:上年度无经费预算。
(三)公务用车运行维护费0万元,本单位无公务车辆。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无该项预算。
第三部分 名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公用预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。
2、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
3、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。
4、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
(三)经济分类科目
1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
2、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
4、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。
5、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
9、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
10、印刷费:反映单位的印刷费支出。
11、水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
12、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
13、物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
14、差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。
15、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
16、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
18、会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
19、培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。
20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
21、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,转用服饰,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
22、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
23、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
24、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
25、福利费:反映单位按规定提取的福利费。
26、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
27、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。
28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。
29、离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
30、退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。
31、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。
32、医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
33、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
35、信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
36、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
区委社会工作部2025年部门预算公开表
详情见附件:区社会工作部2025年部门预算公开表
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