目 录
第一部分 梁子湖区融媒体中心概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 区融媒体中心2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 区融媒体中心2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 区融媒体中心概况
一、部门主要职能
(一)宣传党中央大政方针和省委、市委决策部署,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观,宣传区委、区政府重大决策、重大举措、重大活动,服务区委、区政府中心工作。
(二)把握正确舆论导向,唱响主旋律,壮大正能量,讲好梁子湖故事、传播好梁子湖声音,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,巩固壮大主流思想舆论。
(三)整合所属媒体资源,推动媒体融合向纵深发展,运用信息革命成果,构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局,打造新型传播平台,建设新型主流媒体。
(四)坚持移动优先策略,建好移动传播平台,让主流媒体借助移动传播,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。
(五)承担所属广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务,推进传播能力建设,提升正面宣传质量和水平。
(六)弘扬梁子湖历史文化,推广先进典型经验,反映人民群众呼声,传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯,为群众提供丰富优质的新闻产品。
(七)顺应多样化信息需求,向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务,从新闻宣传向公共服务领域拓展。
(八)积极引导社会舆论,及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容,加强新闻舆论监督。
(九)负责加强传媒文化产业运营管理,促进新闻传媒事业加快发展。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.内设机构
(一)办公室。负责机关日常运转工作。负责承接、回复上级机构、部门指示文件、批复文件和督办函件;负责与垂直部门、区直部门协调沟通,综合协调内部各股室相关工作;负责起草机关的重要文件、简报、各类材料和对重大题材调查研究;负责党建、党风廉政建设、纪检监察、目标责任制考核、文秘、档案、保密、督办、信访维稳、社会治安综合治理、计划生育、“三大攻坚战”、节能环保、安全生产,精神文明建设和及机关的行政管理、后勤服务等工作;贯彻执行《会计法》及有关财务法规,负责中心财务审计、经济核算、资产管理工作;负责中心财务收支管理。
(二)编辑股(中央厨房)。负责在记者采访素材和文稿基础上,结合发布渠道进行编辑、制作、加工;负责全媒体宣传规划、选题及报道策划采访调度、稿件审查与发布、媒体资源管理等;负责协调各平台节目及活动的播音、主持等工作;负责各类音、视频的包装和制作;负责区政府网站运行及内容更新工作。
(三)新闻股(手机APP移动客户端网络和技术股)。负责调度指挥记者外出采访,收集视频、图片素材,撰写文稿,上传各类音视频、图片和文稿;负责编制技术事业发展规划、中心设备的维护管理、数据业务开发、广播电视播出和发射机房机务工作;负责单位内保、消防安全、播出安全及监测监管;负责手机 APP客户端的营运,保障网络优质、高效、安全运行;负责与“长江云”平台的互联互通;负责与市、区相关部门的沟通,实现服务项目的最大化。
2、部门预算单位组成
2024年部门预算包括:梁子湖区融媒体中心本级
三、部门人员构成
区融媒体中心编制人数7名;其中:在职7名。
第二部分 区融媒体中心2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2024年部门预算总收入148.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入143.78万元,占收入的96.64%。其他收入5万元,占收入的3.36%。
(二)2024年部门预算总支出148.78万元。其中:基本支出109.78万元,占支出的73.79%。项目支出39万元,占支出的26.21%。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2024年部门收入预算148.78万元。比上年预算增加27.82万元,增加23%。主要原因是:部门工资福利增加。
三、财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款收入总预算148.78万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入143.78万元。支出总预算148.78万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算143.78万元,占预算总额的96.64%。其中:
(一)人员经费99.56万元。包括:
工资福利支出99.56万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
(二)公用经费10.23万元。主要用于:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(三)项目支出34万元。主要用于:培训费、新媒体开发维护、群众性文化活动经费、直播和视频设备采购、云上梁子湖频道年度平台使用费、云上梁子湖频道平台运维年度服务费、融媒体工作经费等。
五、机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算10.23万元,占预算总额的6.87%。主要包括:办公费3.6万元,工会经费1.4万元,福利费1.75万元,其他交通费用3.48万元。
六、国有资产占用情况说明
梁子湖区融媒体中心共有固定资产66.03万元。其中,我单位办公用房为政府大楼统一分配安排,无房屋资产;专用设备25万元(健身器材7件套),通用设备28.61万元,家具用具及装具12.42万元。本单位固定资产中的通用设备主要是电脑、空调、打印机、复印件、相机、碎纸机等构成;无形资产0套,0万元。
七、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理的要求,认真组织开展项目预算绩效评价,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年部门预算大部分项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款148.78万元,占项目支出预算的100%。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
无该项预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算。
第四部分 梁子湖区融媒体中心2024年部门预算表(见附件)
附件:
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