一、2024年预算执行情况
(一)2024年全镇预算收入完成情况
2024年,全镇累计完成财政总收入3206.44万元,占年度预算计划4800万元的66.80%,同比下降35.78%。其中:税收收入累计完成2082.17万元,占年计划的54.79%,同比下降40.52%;财政非税收入累计完成1124.27万元,占年计划的112.43%,同比下降24.66%。地方公共财政预算收入累计完成2203.79万元,占年度预算计划3420万元的64.44%,同比下降38.42%。
分项目完成情况:税收收入完成2082.17万元,主要税种完成情况是:增值税完成1725.2万元,企业所得税完成195.6万元,个人所得税完成37.8万元,城市维护建设税44.4万元,其它税收收入完成79.17万元。非税收入完成1124.27万元。
(二)2024年全镇预算支出执行情况
2024年我镇公共财政预算支出累计完成7157万元,占全年预算计划7000万元的102.24%,同比增长4.81%。
其中:一般公共服务支出累计完成1062.49万元,同比下降27%;教育支出累计完成1955.17万元,同比增长90.74%;科学技术支出5万元,同比下降53.70%;文化旅游体育与传媒支出累计完成69.48万元,同比下降86.82%;社会保障与就业支出累计完成687.10万元,同比增长51.50%;卫生健康支出累计完成437.59万元,同比下降20.06%;节能环保支出累计完成115.52万元,同比下降61.48%;城乡社区支出累计完成405.60万元,同比增长1.43%;农林水支出累计完成1874.89万元,同比增长71.69%;交通运输支出累计110.39万元,同比下降8.63%;住房保障支出238.29万元,同比下降28.13%;灾害防治及应急管理支出累计完成195.06万元,同比增长7.69倍。政府性基金预算支出中城乡社区支出215.10万元,用于社会福利彩票的彩票公益金支出的其他支出100万元。
二、2024年财政运行主要特点和问题
2024年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,财政部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极应对经济持续下行的影响。在2024年财政运行的基本特点和问题主要有:
(一)完成计划收入的任务艰巨。做好稳中求进,保障基层“三保”工作,财政支出保障了工资、机关正常运转、基本民生、乡村振兴等重点支出要求,推进财政改革,提高理财水平,确保财政平稳运行。
(二)实体企业贡献不大。目前,我镇主要招商动力依靠湖北文旅开发旅游,但是现阶段旅游项目创收效果不明显。
(三)收支矛盾越来越突出。由于税源结构单一及收入不稳定性,本级收入可用财力呈下降趋势,刚性支出却在逐年增长,比如:正常工资的增资、基本民生保障、乡村振兴、人居环境整治、农村社会事业发展等,收支矛盾越来越突出。
三、2024年财政工作主要特点
(一)统筹安排财政资金,保障重点项目支出
一是进一步加大惠民惠农补贴工作落实力度,增强贯彻落实惠民惠农政策服务水平。及时将2024年惠民惠农“一卡通”资金拨付到位,其中:稻谷补贴发放25户,补贴金额3.78万元;耕地地力保护补贴发放1291户,补贴金额47.91万元。二是重点保障民生领域。以实现保运转、保民生、保工资为目标,深化完善公共财政体系,加大对民生领域的支持力度,有力保障医疗卫生、教育、社会保障等重民生领域、统筹安排项目资金支出。三是深化生态及旅游建设。坚持集中财力办大事,统筹各类资金助推乡村振兴、环境整治等项目发展。
(三)规范财务管理,强化财政监督
一是合理优化支出。继续牢固树立“政府过紧日子”理念,科学控减部门预算,大力压降一般性支出,对非刚性、非重点支出一律“应减尽减”。二是完善全镇部门及村财务管理。积极推进村级三资管理工作,配合村级审计工作,严格监管村级管理费用,确保村级财务管理合规合法。进一步强化政府采购和政府购买服务监管,严格执行“三重一大”决策制度,推行镇直机关账务集中核算的管理模式,理清账务、规范管理,筑牢防腐败的防线。三是强化财政监管力度。积极配合上级开展全镇财政各专项检查、财务管理等抽查,对发现的问题全面督促整改。
(四)做好党建工作,加强政治意识
以党的政治建设为统领,以提升组织力为重点,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,进一步提升政治站位、强化政治学习,推动理论武装入脑入心。狠抓主题党日、“三会一课”等党内组织生活制度的落实,扎实开展党纪学习教育,严肃党内政治生活,进一步推动我支部党建工作向纵深发展。不断发展吸收优秀同志壮大党员队伍,有效提高了党支部的生命力和战斗力。我支部已将一名优秀同志吸纳为入党积极分子,为党员队伍引来“源头活水”,进一步夯实了发展党员工作基础。
(五)坚持主动谋划,创新工作机制
一是持续推进预算管理一体化改革。按照区财政局的指导来建设本乡镇的预算管理一体化系统,规范预算管理和硬化预算约束,实现预算管理全流程动态监管。实现业务管理与信息系统紧密结合,全面提升财政管理水平。二是按照《关于在全省推开大财政体系建设的通知》有关要求,积极做好梁子镇大财政体系建设的统计工作,助力全省进一步掌握、推进大财政体系建设,摸清家底、盘活有效资产。
四、2025年预算情况
2025年全年财政总收入预算安排5020万元,其中税收收入预算数4020万元,非税收入预算数1000万元。地方公共财政预算收入全年预算数3575万元。
公共财政预算支出全年预算数8888.1万元。其中一般公共服务支出预算数2048.50万元;教育支出预算数1635.16万元;文化旅游体育与传媒支出预算数100万元;社会保障和就业支出预算数589.07万元;卫生健康支出预算数579.27万元;节能环保支出预算数1200万元;农林水支出预算数1369.2万元;交通运输支出预算数1050万元;住房保障支出预算数236.9万元;灾害防治及应急管理支出预算数80万。
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